重慶市審計局開展內部審計優(yōu)秀項目評選工作
【發(fā)布時間:2009年02月05日】
【來源:重慶市審計局】
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    日前,重慶市審計局對2008年度28個內部審計優(yōu)秀項目進行了通報表彰,以此推動內審機構進一步提高審計質量,促進全市內部審計工作健康發(fā)展。

    為認真履行審計法賦予的職責,加強對全市內部審計工作的指導監(jiān)督,2008年,該局積極探索創(chuàng)新,出臺《重慶市內部審計優(yōu)秀項目評選辦法》,并在市級部門、國有企業(yè)及有關單位開展內審項目評優(yōu)活動。其中有96個單位內部審計機構申報96個審計項目參加評選,申報的項目涉及財務收支審計、經濟責任審計、基建工程審計、績效審計、管理審計和專項審計等。

    在評選過程中,該局按照《重慶市優(yōu)秀內部審計項目評選辦法》的規(guī)定,遵循《內部審計準則》,以審計程序為基礎,以項目質量為重點,集中時間對參評項目進行了檢查考評。在審計程序上,重點檢查審計方案、審計通知書、審計證據、審計工作底稿、審計報告或相關文書、審計檔案的落實情況;在項目質量上,重點檢查事實是否清楚,取證是否充分,定性和結論是否準確,引用相關依據是否恰當,建議是否可行;在審計成效上,重點檢查審計信息被管理層批示采用情況,推動本單位健全完善規(guī)章制度或糾正不當規(guī)定情況,促進增收節(jié)支和發(fā)現案件線索情況。檢查表明,多數項目堅持以《內部審計準則》為基礎,前期準備充分,審計方案具體可行,審計程序和審計文書比較規(guī)范。特別是在探索績效審計、管理審計、內控測評等方面具有一定的深度和力度,在審計方法創(chuàng)新和審計成果利用方面成效比較明顯。通過檢查考評,對于引導內審機構向以內部控制和風險防范為導向的管理審計發(fā)展,有針對性地開展內部審計指導監(jiān)督具有積極的推動作用。

 

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