強(qiáng)化內(nèi)部審計工作、規(guī)范審計整改……關(guān)注本期審計動態(tài)
【發(fā)布時間:2023年08月14日】
【來源:相關(guān)審計機(jī)關(guān)】
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召開經(jīng)責(zé)審計工作聯(lián)席會議

河北省召開2023年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作廳際聯(lián)席會議。堅持和加強(qiáng)黨對審計工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),確保經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作正確政治方向。認(rèn)真貫徹省委關(guān)于加強(qiáng)對“一把手”和領(lǐng)導(dǎo)班子監(jiān)督的要求,緊緊圍繞被審計領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力運(yùn)行的責(zé)任落實,做到“精準(zhǔn)畫像”。進(jìn)一步明確細(xì)化聯(lián)席會議成員單位職責(zé),加強(qiáng)成員單位工作貫通協(xié)同,強(qiáng)化信息溝通、線索移交、措施配合、成果共享,強(qiáng)化審計結(jié)果反饋,深化審計結(jié)果運(yùn)用,抓好審計移送重大問題線索查辦,推動在各自職責(zé)范圍內(nèi)積極主動作為,構(gòu)建銜接順暢、配合有效的常態(tài)化工作機(jī)制,把審計成果用起來、用到位。按照省委審計委員會第十一次會議要求,省審計廳對2023年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項目名單做了較大調(diào)整,經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計更加貼近省委、省政府工作中心。加強(qiáng)質(zhì)量控制,持續(xù)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作規(guī)范化建設(shè)。以專業(yè)化為導(dǎo)向,以審計項目為平臺,強(qiáng)化實踐鍛煉、專業(yè)訓(xùn)練,建設(shè)忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)專業(yè)化審計干部隊伍。

強(qiáng)化內(nèi)部審計工作

中共貴州省委審計委員會出臺《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部審計工作的實施意見》。要求各部門各單位著力提升內(nèi)部審計質(zhì)量水平,突出內(nèi)部審計重點(diǎn),拓展內(nèi)部審計監(jiān)督的廣度和深度,積極推進(jìn)審計全覆蓋,做好審計全過程各環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制,探索創(chuàng)新內(nèi)部審計方式方法。強(qiáng)化內(nèi)部審計整改和結(jié)果運(yùn)用,加強(qiáng)同紀(jì)檢監(jiān)察、巡視巡察等監(jiān)督力量貫通協(xié)調(diào),增強(qiáng)監(jiān)督合力。各級審計機(jī)關(guān)要建立健全內(nèi)部審計指導(dǎo)監(jiān)督機(jī)制,進(jìn)一步加強(qiáng)對各部門各單位建立健全內(nèi)部審計工作機(jī)制、內(nèi)部審計計劃安排、審計重點(diǎn)和內(nèi)部審計人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。加大對內(nèi)部審計工作的監(jiān)督力度,提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。強(qiáng)化內(nèi)部審計人才隊伍建設(shè),建設(shè)一支信念堅定、為民服務(wù)、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)務(wù)實、敢于擔(dān)當(dāng)、清正廉潔的高素質(zhì)專業(yè)化內(nèi)部審計隊伍。

規(guī)范審計整改

中共云南省委審計委員會印發(fā)《審計查出問題整改分類和結(jié)果認(rèn)定辦法(試行)》。確定整改分類和結(jié)果認(rèn)定的3條原則,即實事求是、客觀公正、依法依規(guī),要求審計機(jī)關(guān)以法律為準(zhǔn)繩,從實際情況出發(fā),精準(zhǔn)研判、提升實效,推動問題真正解決。細(xì)分整改分類管理方式,對需整改的問題根據(jù)難易程度、工作周期等分為立行立改、分階段整改、持續(xù)整改3類情形,并規(guī)定各類問題的整改時限。明確整改結(jié)果認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),將整改狀態(tài)分為“完成整改”“階段性整改”“正在整改”“未整改”“終止整改”5類,將銷號狀態(tài)分為“普通銷號”“特殊銷號”“不予銷號”3類,分別列舉每種類型的具體認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),為審計整改結(jié)果認(rèn)定提供統(tǒng)一口徑。完善整改全周期管理機(jī)制,實行清單化動態(tài)管理和對賬銷號制度,對“問題分類—問題掛賬—整改反饋—審核認(rèn)定—對賬銷號”等全流程進(jìn)一步明確,實現(xiàn)審計整改的持續(xù)跟蹤和閉環(huán)管理。

審計和財政部門協(xié)同聯(lián)動

青島市審計局與市財政局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化行政事業(yè)單位會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè)的通知》,持續(xù)深化行政事業(yè)單位會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè),及時總結(jié)工作成果,通過組織內(nèi)部觀摩、學(xué)習(xí)、交流和研討等多種方式,宣傳創(chuàng)新做法、工作成效和典型案例。聯(lián)合開展全市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作,組織全市行政事業(yè)單位自查自糾,分析了各區(qū)市和市直部門及下屬單位2000余份內(nèi)部控制報告,同時結(jié)合審計項目發(fā)現(xiàn)的問題,重點(diǎn)監(jiān)督檢查27個部門重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的內(nèi)控制度的建設(shè)、執(zhí)行情況,提出完善決策機(jī)制、加強(qiáng)內(nèi)部審計等方面76項審計建議;會同財政部門評選出7個優(yōu)秀案例進(jìn)入第一批優(yōu)秀案例庫,并編制《內(nèi)控制度匯編》在全市行政事業(yè)單位推廣工作經(jīng)驗和典型做法。

策劃編輯:何曉源

責(zé)任編輯:趙方
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