開展審計整改示范案例集中展評、聚焦惠農(nóng)政策落實和資金管理使用……關(guān)注本期審計動態(tài)
【發(fā)布時間:2024年09月12日】
【來源:相關(guān)審計機關(guān) 】
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召開經(jīng)濟責(zé)任審計工作聯(lián)席會議

黑龍江省經(jīng)濟責(zé)任審計工作聯(lián)席會議第四次全體會議召開。會議傳達學(xué)習(xí)了習(xí)近平總書記關(guān)于審計工作的重要講話精神和重要指示批示精神,中央審計委員會會議、十三屆省委審計委員會第三次會議和中央經(jīng)濟責(zé)任審計工作部際聯(lián)席會議第十二次全體會議精神,通報了全省上一年經(jīng)濟責(zé)任審計工作開展情況,對下一年經(jīng)濟責(zé)任審計工作作出部署。各成員單位通報了本部門履行職責(zé)和推進經(jīng)濟責(zé)任審計工作情況,提出推動經(jīng)濟責(zé)任審計高質(zhì)量發(fā)展的意見建議。會議強調(diào),要持續(xù)堅持和加強黨的全面領(lǐng)導(dǎo),突出經(jīng)濟責(zé)任審計政治屬性和政治功能,圍繞“國之大者”謀篇,科學(xué)謀劃經(jīng)濟責(zé)任審計工作,加強聯(lián)席會議成員單位貫通協(xié)同,打好審計整改“組合拳”,更好地服務(wù)保障全省高質(zhì)量發(fā)展、可持續(xù)振興。

開展審計整改示范案例集中展評

重慶市審計局召開“審計問題清單”示范案例展評交流會,市審計局有關(guān)業(yè)務(wù)處組成的評審組和27個案例申報單位相關(guān)人員參會。展評前,對申報案例進行初步篩選,要求報送的案例體現(xiàn)出同類問題整改的最優(yōu)方法和實踐路徑,通過“問題發(fā)現(xiàn)——點上整改——舉一反三——案例共享”的閉環(huán)管控,實現(xiàn)對問題的根本解決,避免屢審屢犯、改而又犯。各申報單位聚焦案例,緊扣典型性、普遍性、傾向性問題,由點及面、舉一反三展示整改成效。評審組針對現(xiàn)場展示情況以及提供的印證資料,對協(xié)同舉措的有效性、建立體制機制與問題整改的關(guān)聯(lián)性進行現(xiàn)場提問,從推進路徑、成效亮點、案例提煉等3個維度評分,嚴(yán)把案例質(zhì)量關(guān)。本次集中展評交流環(huán)節(jié),各申報單位均可全過程參與,既可觀摩其他案例的典型整改措施,也可充分了解示范案例評選的過程。

出臺審計項目全流程審計質(zhì)量控制辦法

甘肅省審計廳出臺《甘肅省審計廳審計項目全流程審計質(zhì)量控制辦法(試行)》。明確計劃管理、業(yè)務(wù)處(局)、審計組、項目實施單位、審理審定、審計整改、考核評價及責(zé)任追究等七個環(huán)節(jié)審計質(zhì)量控制職責(zé)、標(biāo)準(zhǔn)及措施。推行審計項目全流程網(wǎng)上辦理,從審計項目計劃到審計整改、從現(xiàn)場證據(jù)資料錄入到審計結(jié)果文書及審計信息審簽過程均納入智慧審計平臺管理;將各環(huán)節(jié)審計質(zhì)量管控作為審計人員工作業(yè)績考核的重要內(nèi)容。要求審計取證單實行索引號管理,審計人員按照“成熟一張、編制一張、上傳一張、登記一張”原則,及時編制審計取證單;在審核復(fù)核審理環(huán)節(jié),要求將上一環(huán)節(jié)刪除的重大問題作為關(guān)注重點,對審計組未在審計報告中反映的問題清單,經(jīng)業(yè)務(wù)處(局)復(fù)核后,重點記錄復(fù)核環(huán)節(jié)增加或刪除的問題;對審計發(fā)現(xiàn)問題作出的實質(zhì)性修改意見等內(nèi)容進行重點審理。明確各責(zé)任主體履行審計質(zhì)量分級控制責(zé)任,督促審計人員增強法治意識、質(zhì)量意識、風(fēng)險意識和責(zé)任意識,嚴(yán)格遵守審計法律法規(guī)和國家審計準(zhǔn)則,推進依法審計、文明審計,推動審計工作高質(zhì)量發(fā)展。

開展鄉(xiāng)村振興惠農(nóng)政策落實和資金管理使用情況專項審計

山東省青島市審計局啟動全市鄉(xiāng)村振興惠農(nóng)政策落實和資金管理使用情況專項審計調(diào)查。由市審計局采取統(tǒng)一組織實施、統(tǒng)一工作方案、統(tǒng)一數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)一調(diào)查附表、統(tǒng)一問題口徑、統(tǒng)一工作調(diào)度等“六統(tǒng)一”組織模式,統(tǒng)籌多處室和市、區(qū)(市)兩級審計機關(guān)人員力量,采取上審下、同級審相結(jié)合的協(xié)同聯(lián)動方式。在惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”政策執(zhí)行方面,重點審查“一卡通”體制機制建立健全和補貼資金發(fā)放管理等情況;在部分重點惠農(nóng)補貼政策目標(biāo)實現(xiàn)方面,重點審查耕地地力保護補貼、大豆玉米帶狀復(fù)合種植補貼、農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼和社會化服務(wù)等政策執(zhí)行、資金安排和使用情況;在鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面,重點審查幫扶政策穩(wěn)定性和扶貧項目資產(chǎn)、銜接資金項目建設(shè)運營管護及收益分配使用等情況。通過專項審計調(diào)查,揭示補貼政策執(zhí)行不到位、幫扶銜接項目管理混亂和資金發(fā)放不及時等問題以及侵害農(nóng)民利益、套取挪用財政資金等群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗問題,促進建立完善相關(guān)農(nóng)業(yè)補貼管理長效機制,提高惠農(nóng)補貼管理規(guī)范化水平,提升惠農(nóng)補貼政策效能。

策劃編輯:高天

責(zé)任編輯:唐志宏
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