江蘇蘇州通過經(jīng)濟責(zé)任審計助推國資經(jīng)營公司加強內(nèi)部審計
自去年以來,江蘇省蘇州市審計局加大對市屬國有企業(yè)法人代表任期經(jīng)濟責(zé)任審計的力度,審計結(jié)果和相關(guān)審計建議得到了蘇州市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(以下簡稱國資委)的高度重視。近日,蘇州市國資委向下屬15家市屬國有資產(chǎn)經(jīng)營公司下發(fā)了《蘇州市市屬國有資產(chǎn)經(jīng)營公司內(nèi)部審計管理暫行辦法》。
《辦法》有關(guān)條款突出了以下規(guī)定和內(nèi)容:國資經(jīng)營公司應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定,建立相對獨立的內(nèi)部審計機構(gòu),確保內(nèi)部審計工作的獨立性和權(quán)威性;內(nèi)部審計機構(gòu)的主要工作職責(zé)是及時發(fā)現(xiàn)問題,明確經(jīng)濟責(zé)任,糾正違規(guī)行為;內(nèi)部審計工作要通過檢查內(nèi)部控制程序的有效性,防范和化解經(jīng)營風(fēng)險,實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值;國資經(jīng)營公司內(nèi)部審計機構(gòu)對主要審計項目應(yīng)當(dāng)進行后續(xù)審計監(jiān)督,督促檢查被審計單位落實審計意見、執(zhí)行審計決定?!掇k法》還規(guī)定國資經(jīng)營公司內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)當(dāng)就社會中介機構(gòu)對本公司及所屬子企業(yè)進行財務(wù)審計、資產(chǎn)評估等業(yè)務(wù)工作結(jié)果的真實性、合法性進行審核再監(jiān)督。
《辦法》明確要求國資經(jīng)營公司內(nèi)部審計機構(gòu)在開展相關(guān)審計工作時,應(yīng)向蘇州市國資委委派的財務(wù)總監(jiān)報告;審計工作中發(fā)現(xiàn)的重大違法違紀(jì)問題、重大資產(chǎn)損失情況、重大經(jīng)濟案件及重大經(jīng)營風(fēng)險等,應(yīng)及時向蘇州市國資委報送專項報告;國資經(jīng)營公司內(nèi)部審計機構(gòu)要不斷提高內(nèi)部審計業(yè)務(wù)質(zhì)量,依法接受蘇州市國資委、蘇州市審計局對內(nèi)部審計業(yè)務(wù)質(zhì)量的指導(dǎo)和檢查。
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