江蘇金壇出臺專項制度 審計整改實行掛牌督辦
【發(fā)布時間:2010年04月12日】
【來源:江蘇省金壇市審計局】
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    為了充分運用領導干部經(jīng)濟責任審計成果,不斷加大審計查出問題的糾正整改力度,規(guī)范財經(jīng)秩序和財政財務管理,日前,根據(jù)審計建議,江蘇省金壇市“三責聯(lián)審”工作領導小組出臺了《金壇市領導干部經(jīng)濟責任審計整改落實暫行辦法》。辦法規(guī)定審計整改由該市“三責聯(lián)審”工作領導小組組織有關部門對被審計單位聯(lián)合進行掛牌督辦,并且明確了整改的內(nèi)容、整改落實的對象責任、完成時間和責任追究。

    一是明確了整改落實的內(nèi)容和完成時間。被審計的領導干部及其所在單位主要負責人在收到審計報告和審計決定等審計文書三個月內(nèi),應以書面形式將整改落實情況報送市審計局,并抄送市委組織部、市“三責聯(lián)審”工作領導小組辦公室。審計整改情況報告的內(nèi)容應包括四個方面,一是領導班子特別是主要領導對經(jīng)濟責任審計整改意見和建議的落實情況,二是對經(jīng)濟責任審計反映出的問題進行調(diào)查情況,對有關責任部門和責任人的責任追究處理情況,三是單位整改效果等情況,四是尚未整改到位的原因及限期整改和處理的計劃。

    二是明確了整改落實的對象和責任。被審計單位的主要負責人是落實審計整改工作的第一責任人。部門和單位就審計報告、審計決定等審計文書指出的問題和提出的整改意見,以及其他違反財經(jīng)法規(guī)的行為,主要領導要負責整改。對下屬單位存在問題的,部門領導要履行責任,督促下屬單位落實整改措施。

    三是明確了整改落實的責任追究。審計機關在審計報告、審計決定和審計移送處理書送達之日起90日內(nèi),對審計整改情況進行跟蹤督促檢查,重點督促檢查被審計單位執(zhí)行審計處理處罰決定情況、審計機關要求自行糾正事項情況、采納審計建議情況、審計移送處理事項情況。對被審計單位未執(zhí)行審計決定,或整改不徹底、不認真的,要查明原因,形成書面報告,提交“三責聯(lián)審”工作領導小組?!叭熉?lián)審”工作領導小組定期聽取經(jīng)濟責任審計整改督查情況的匯報,對被審計單位及其第一責任人在規(guī)定期限內(nèi),未能按照審計整改內(nèi)容進行整改,未能報送審計整改專題報告;對審計查出問題整改落實不力,造成重大影響和損失的部門和單位,由紀檢監(jiān)察、組織人事部門及其上級主管部門及時對有關責任人進行問責。對拒絕、拖延整改并造成重大影響和損失的被審計單位要從嚴問責,并在一定范圍內(nèi)進行通報批評。

    四是審計整改情況納入年度考核之列。辦法規(guī)定審計整改落實情況將納入市對各部門和單位年度工作的考核內(nèi)容,同時審計結果還將作為評價領導干部工作業(yè)績、職務任免、獎懲的重要依據(jù)。(壇審)

    



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