浙江杭州蕭山區(qū)衛(wèi)生局落實審計建議效果好
近日,浙江省杭州市蕭山區(qū)審計局組織完成了對區(qū)衛(wèi)生局局長的經濟責任審計與衛(wèi)生專項資金審計調查。審計發(fā)現該局在現金、資產等財務管理中存在問題,提出了要加強現金與資產核算管理、健全內審機構,對局本級及下屬單位開展經常性審計監(jiān)督等建議意見;并針對一些深層次問題以審計情況專報呈報區(qū)政府領導,區(qū)領導高度重視,作出批示,要求衛(wèi)生局針對存在的問題,積極整改到位。為此,區(qū)衛(wèi)生局采取相應措施,認真落實整改。
一是標本兼治,健全完善制度。該局修訂完善了財務管理制度,在貨幣資金、票據管理、嚴格費用開支渠道、加強往來款清理以及事業(yè)基金使用與管理、加強單位內審工作等九個方面制訂了具體的制度,并下發(fā)下屬單位,要求系統(tǒng)內各醫(yī)療衛(wèi)生單位加以貫徹落實,以進一步理順財務管理制度,構建長效管理機制,防止屢查屢犯現象發(fā)生,切實建立健全問責機制,從源頭上杜絕類似問題的再次發(fā)生,為進一步規(guī)范財務管理落實了制度建設。
二是積極整改問題,分級落實責任。為有效落實審計整改,在查找與分析問題根源的基礎上,該局把整改工作作為完善內部行政管理的有效抓手,規(guī)定局機關各科室與各醫(yī)院要嚴格執(zhí)行財務管理制度,費用支出要層層把關,復核到位,把責任落實到局相關科室、落實到人,進一步提高財務管理水平,提升單位形象。
三是開展財務大檢查,促進自查自糾。為進一步提高對審計整改工作重要性的認識,該局舉一反三,針對審計發(fā)現內部財務管理上存在的問題,開展了對全區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)所屬各醫(yī)療衛(wèi)生單位的財務管理專項大檢查工作。檢查組人員由系統(tǒng)內部財務骨干組成,分三組對系統(tǒng)內部40家公立醫(yī)療衛(wèi)生單位進行了重點檢查,經過為期1個多月自查自糾、重點檢查和整改落實三個階段的檢查工作,取得了預期的效果。(裘徐霞)
一是標本兼治,健全完善制度。該局修訂完善了財務管理制度,在貨幣資金、票據管理、嚴格費用開支渠道、加強往來款清理以及事業(yè)基金使用與管理、加強單位內審工作等九個方面制訂了具體的制度,并下發(fā)下屬單位,要求系統(tǒng)內各醫(yī)療衛(wèi)生單位加以貫徹落實,以進一步理順財務管理制度,構建長效管理機制,防止屢查屢犯現象發(fā)生,切實建立健全問責機制,從源頭上杜絕類似問題的再次發(fā)生,為進一步規(guī)范財務管理落實了制度建設。
二是積極整改問題,分級落實責任。為有效落實審計整改,在查找與分析問題根源的基礎上,該局把整改工作作為完善內部行政管理的有效抓手,規(guī)定局機關各科室與各醫(yī)院要嚴格執(zhí)行財務管理制度,費用支出要層層把關,復核到位,把責任落實到局相關科室、落實到人,進一步提高財務管理水平,提升單位形象。
三是開展財務大檢查,促進自查自糾。為進一步提高對審計整改工作重要性的認識,該局舉一反三,針對審計發(fā)現內部財務管理上存在的問題,開展了對全區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)所屬各醫(yī)療衛(wèi)生單位的財務管理專項大檢查工作。檢查組人員由系統(tǒng)內部財務骨干組成,分三組對系統(tǒng)內部40家公立醫(yī)療衛(wèi)生單位進行了重點檢查,經過為期1個多月自查自糾、重點檢查和整改落實三個階段的檢查工作,取得了預期的效果。(裘徐霞)
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