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推進審計整改落地見效
 
【時間:2023年08月01日】 【來源:相關(guān)審計機關(guān)】字號: 【大】 【中】 【小】

浙江省審計廳在金融風(fēng)險情況專項審計調(diào)查整改工作中,深化審計成果運用,落實審計查出問題整改清單制度,實現(xiàn)整改部門明確化、整改舉措細節(jié)化、整改結(jié)果具象化,并通過全省統(tǒng)一開發(fā)的“審計整改一體化智能管理系統(tǒng)”及時推送至各整改單位,實現(xiàn)審計問題即時整改、即時報送,強化審計整改時效性。發(fā)揮審計部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用,協(xié)調(diào)地方政府部門、金融監(jiān)管部門、國資監(jiān)管部門組建審計整改督導(dǎo)小組,貫通協(xié)同整改工作機制,聯(lián)合推動解決重大政策措施落實不到位、行業(yè)監(jiān)管制度不健全、歷史遺留不良資產(chǎn)清收處置等難點、堵點問題,提升審計整改質(zhì)效。推進審計整改日常督導(dǎo)工作,推動金融機構(gòu)建章立制,促進行業(yè)、企業(yè)管理制度更加完善。

福建省審計廳嚴格審核把關(guān)被審計單位整改落實情況,聚焦到期未完成整改問題的難點堵點,選定未整改到位問題為切入點,分析原因,厘清責(zé)任,逐條逐項夯實整改結(jié)果。相關(guān)業(yè)務(wù)處及市縣審計局負責(zé)人主抓審計查出問題整改跟蹤檢查,督促相關(guān)屬地政府與相關(guān)主管單位,通過召開專題會議、成立整改領(lǐng)導(dǎo)小組、研究制定整改方案、下發(fā)督辦通知、納入績效考評、建立整改協(xié)同機制等方式,指導(dǎo)、督導(dǎo)、壓實審計整改工作,按照立行立改、分階段整改、持續(xù)整改的分類提出整改要求,嚴格落實審計整改記賬銷賬制度。擬定審計調(diào)查研究具體實施方案,深入開展推動審計整改落實的督查式調(diào)研,以“破難題、促發(fā)展”為目標,由點及面推動系統(tǒng)性整改,防止屢審屢犯,著力打通審計“最后一公里”。

海南省委審計委員會辦公室、省審計廳聯(lián)合印發(fā)《海南省審計整改成效評價辦法》,對規(guī)范審計整改評價、客觀評價審計整改成效有關(guān)工作做出部署要求。評價指標體系主要包括黨對審計工作的領(lǐng)導(dǎo)、履行整改主體責(zé)任、落實監(jiān)督管理責(zé)任、審計整改成效、審計結(jié)果運用、審計整改責(zé)任追究情況等6方面內(nèi)容。省委審計委員會辦公室、省審計廳每年年初向全省各部門、單位和各市縣通報上年評價結(jié)果,國有企業(yè)整改評價結(jié)果向省國資委通報。評價結(jié)果將作為市縣高質(zhì)量發(fā)展綜合考核以及省直部門、單位年度綜合績效考核評價的依據(jù),按照審計整改成效評價分數(shù)進行排名,提交省委組織部,供省直部門、單位年度綜合績效考核使用;將評價結(jié)果換算成市縣高質(zhì)量發(fā)展綜合考核評價結(jié)果,提交省統(tǒng)計局使用。

青島市審計局推進黃水東調(diào)承接工程問題整改工作。審計過程中,與被審計單位共同詳細分析問題成因,研究整改路徑,制定整改措施。審計報告階段,聽取被審計單位意見,合理運用立行立改、分階段整改、持續(xù)整改3種方式,設(shè)定具體問題的整改時限,力求整改時限切實可行。審計結(jié)束后,與被審計單位再次到現(xiàn)場核實,促進問題逐項整改。積極與市水務(wù)主管、稅務(wù)等部門對接協(xié)調(diào),發(fā)揮聯(lián)動機制作用,合力推動問題整改。發(fā)揮參謀作用,及時向市委審計委員會報告審計發(fā)現(xiàn)的問題,提出強化項目建設(shè)運營管理、建立招投標違規(guī)懲戒機制、規(guī)范征遷補償標準等科學(xué)可行的審計建議,推動被審計單位及時解決問題,加快項目進度、提高投資績效。

濟南市審計局在對市仲裁委員會開展經(jīng)濟責(zé)任審計過程中,建議該單位加強內(nèi)控制度建設(shè)及預(yù)決算管理、嚴格落實財政管理要求,并推進做好整改。針對該單位存在內(nèi)部流程管理不規(guī)范、對沒有爭議金額的仲裁案件收費標準缺乏政策依據(jù)的問題,督促出臺4項規(guī)定辦法,核準了無爭議金額主裁案件的收費標準,規(guī)范了重大事項議事程序并完善了政府采購等內(nèi)部管理工作。針對預(yù)決算管理不嚴格,公用經(jīng)費、資金使用及賬務(wù)管理不規(guī)范等問題,督促加強對資金的績效管理和財務(wù)業(yè)務(wù)的審核力度,力促追回重復(fù)支付費用等并上交財政。針對往年審計發(fā)現(xiàn)的問題整改不到位等問題,督促對照往年審計發(fā)現(xiàn)問題及市委巡查反饋意見,積極與市司法局等相關(guān)部門對接,進一步制定整改措施;將往來款項梳理清理工作納入2023年度部門決算,理清單位債權(quán)債務(wù),盤活單位各項資金,推動若干欠款歷史遺留問題解決。

南京市江寧區(qū)審計局在某街道領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計中,針對街道自然資源稟賦特色,緊盯以往披露的生態(tài)環(huán)保督察反饋問題,重點關(guān)注轄區(qū)內(nèi)三座四等尾礦庫生態(tài)環(huán)境整治監(jiān)管工作,對照省市關(guān)于尾礦庫的最新監(jiān)管要求,檢查街道“一庫一冊”管理清單建立及執(zhí)行情況。深入庫區(qū),實地察看項目現(xiàn)場,特別是污水處理應(yīng)急工程、撇洪設(shè)施工程、周邊水環(huán)境提升工程和銷庫工程等建設(shè)項目。從建設(shè)手續(xù)、現(xiàn)場管理和設(shè)施利用等方面,對照上級督察整治要求、方案、目標任務(wù)和進度,指出問題。以“回頭看”方式有效督促問題整改,督促街道履行建設(shè)主體責(zé)任和屬地責(zé)任,平衡好經(jīng)濟發(fā)展與生態(tài)保護的關(guān)系,協(xié)調(diào)好與施工方和第三方中標單位的職責(zé)邊界,加速推進銷庫進程,早日完成礦區(qū)生態(tài)環(huán)境有效治理和土地復(fù)墾任務(wù),促進人與自然和諧共生。

 

策劃編輯:高天

責(zé)任編輯:趙方
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