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部署法治宣傳教育工作、開展優(yōu)化營商環(huán)境審計……關(guān)注本期審計動態(tài)
 
【時間:2024年04月26日】 【來源:相關(guān)審計機關(guān)】字號: 【大】 【中】 【小】

部署2024年法治宣傳教育工作

北京市審計局部署2024年度法治宣傳重點任務(wù)。堅持政治引領(lǐng),持續(xù)深入學習習近平法治思想,引導全體審計干部做社會主義法治的忠實崇尚者、自覺遵守者、堅定捍衛(wèi)者。持續(xù)開展民法典宣傳,明確權(quán)利界限;加強宣傳與推動高質(zhì)量發(fā)展相關(guān)的法律法規(guī),不斷增強服務(wù)群眾的法治意識。圍繞審計監(jiān)督職責,深入開展審計法及相關(guān)法律法規(guī),特別是剛修訂的《北京市審計條例》的學習宣傳貫徹工作;創(chuàng)新開展“法治門診”咨詢工作,不斷提升法治學習宣傳的滲透力、感染力和實效性,充分發(fā)揮法治學習宣傳服務(wù)審計實踐的作用。落實“誰執(zhí)法誰普法”普法責任制,實施“審計+普法”的宣傳方式,增強被審計單位對審計法律法規(guī)和審計工作的了解,提升自覺接受、支持和配合審計的意識。綜合運用“報、刊、網(wǎng)、微、視”等新媒體平臺,拓展利用法治宣傳教育基地開展體驗式法治實踐活動等學習宣傳方式,提高審計干部參與度,擴大宣傳覆蓋面和影響力,不斷增強法治宣傳效果。

印發(fā)審計質(zhì)效提升年工作方案

內(nèi)蒙古自治區(qū)審計廳印發(fā)《內(nèi)蒙古自治區(qū)審計廳審計質(zhì)效提升年工作方案》,明確要圍繞“國之大者”,在財政審計、國資國企審計、金融審計、資源環(huán)境審計、民生領(lǐng)域?qū)徲嫛⒔?jīng)濟責任審計等方面增強審計監(jiān)督實效,服務(wù)內(nèi)蒙古高質(zhì)量發(fā)展。在審前調(diào)查、制定實施方案、現(xiàn)場管理等環(huán)節(jié)打牢基礎(chǔ)、防住風險;在分析研判、進度控制、資源統(tǒng)籌的過程中提質(zhì)增效、夯實質(zhì)量。推行“方案審理+現(xiàn)場審理+跟蹤審理”的全過程審理模式,抓牢審計質(zhì)量“生命線”。提升審計報告、審計專報和信息、審計移送等的質(zhì)量,打造標志性審計成果。扎實做好審計整改“下半篇文章”,健全完善全面整改、專項整改、重點督辦相結(jié)合的整改工作格局,維護審計權(quán)威。采取“日常調(diào)度+實地檢查+線上抽查”等方式不斷拓展質(zhì)量檢查覆蓋面,規(guī)范審計項目各環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理責任和質(zhì)量管控重點,構(gòu)建權(quán)責明確、環(huán)環(huán)相扣的質(zhì)量控制體系。建立審計對象庫、審計對象數(shù)據(jù)資料庫、審計案例方法庫、問題疑點庫、政策法規(guī)庫、審計人才庫6個數(shù)據(jù)庫,逐步實現(xiàn)審計項目全過程數(shù)字化、智慧化管理。健全完善分級分類量化考核知事識人體系、分級分類人才素質(zhì)培養(yǎng)體系和“師帶徒”培養(yǎng)機制。

開展優(yōu)化營商環(huán)境審計

青島市審計機關(guān)緊扣全市優(yōu)化營商環(huán)境有關(guān)部署,實施護航營商環(huán)境優(yōu)化審計。走訪優(yōu)化營商環(huán)境職能部門以及市場主體20余家,通過座談交流、填表摸底等方式,調(diào)研了解企業(yè)發(fā)展中的急難愁盼問題和優(yōu)化營商環(huán)境工作中的各種梗阻,分析找準審計立項方向。建立優(yōu)化營商環(huán)境政策庫,梳理優(yōu)化營商環(huán)境任務(wù)書、路線圖、時間表,找準審計工作落腳點。聚焦優(yōu)化政策、服務(wù)、要素、市場、法治、人文“六個環(huán)境”開展具有審計特色的“六大專項提升行動”,單獨立項開展優(yōu)化營商環(huán)境方面的審計調(diào)查,在審計項目中關(guān)注優(yōu)化營商環(huán)境工作推進和政策落實情況。在全市開展“穩(wěn)中向好、進中提質(zhì)”政策落實等審計調(diào)查,促進完善青島市優(yōu)化消費領(lǐng)域營商環(huán)境實施方案等制度辦法18項,切實把專項行動工作要求轉(zhuǎn)化為全市經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展成效。

印發(fā)審計整改業(yè)務(wù)流程

長春市審計局結(jié)合工作實際,印發(fā)《長春市審計局審計整改業(yè)務(wù)流程》,基于“全口徑、全周期、全鏈條”的總體要求,對審計整改工作提出具體可行的操作指引。明確審計組長、業(yè)務(wù)處室在審計整改流程中的職責分工,規(guī)范整改臺賬的建立和匯總,完善對賬銷號制度。規(guī)定被審計單位制定整改方案、報送整改報告以及審計組復(fù)核整改結(jié)果的時間節(jié)點。規(guī)定在審計報告中新增“問題清單”,綜合考慮問題性質(zhì)、歷史成因、現(xiàn)實情況、影響因素,將審計發(fā)現(xiàn)問題分為立行立改、分階段整改、持續(xù)整改等類型,并針對不同類型問題,提出可操作、能落實的整改要求。提出建立重點整改事項督辦、約談等制度,對超過整改時限的及時下發(fā)督辦函,對未及時報告審計整改結(jié)果并造成不良后果的有關(guān)人員進行約談,對拒不整改、推諉整改、敷衍整改、虛假整改等情形予以問責;探索持續(xù)跟蹤、掌握審計事項移送處理書的調(diào)查處理情況。

策劃編輯:高天

責任編輯:趙方
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