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山東青島市出臺意見進一步加強對內部審計工作的指導和管理
 
【時間:2009年05月19日】 【來源:山東省青島市審計局】字號: 【大】 【中】 【小】
    
    為更好地發(fā)揮審計機關和內審協(xié)會對內部審計工作的指導、監(jiān)督和管理職能,進一步提高全市內審工作水平,近日,山東省青島市審計局、青島市內審協(xié)會聯(lián)合出臺了《關于加強對內部審計工作指導、監(jiān)督和管理的意見》,進一步規(guī)范和細化了內部審計管理指導工作的各項內容。
    《意見》著重強調了審計機關和內部審計協(xié)會要采取有效措施,不斷提高管理服務水平,進一步加大對全市內部審計工作的指導、監(jiān)督和管理力度,明確提出了計劃管理、質量檢查、業(yè)務培訓、協(xié)作配合、交流宣傳、科研教育、年度考核、加強內審機構建設等九個方面的工作要求?!兑庖姟返某雠_,將有利于推動全市內部審計工作向規(guī)范化、制度化發(fā)展,不斷提升監(jiān)督水平和效果,促使部門、單位和企業(yè)加強內部管理,完善內部控制,有效預防和應對財務風險、經(jīng)營風險,保障管理和經(jīng)營的健康運行。
    另據(jù)了解,自去年9月《青島市人民政府辦公廳關于進一步加強內部審計工作的意見》出臺以來,青島市審計局根據(jù)《意見》要求,與該市內審協(xié)會一道,督促和幫助31個部門單位新設立了內審機構,建立了工作制度,配齊配強了審計人員,組織召開了全市高等院校、駐青各銀行內部審計工作會議,建立起片會定期交流研討內審工作的活動機制,對全市內審工作的指導監(jiān)督力度不斷加大。(王秀吉)     



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