近日,江蘇省南京市審計局聯(lián)合市委組織部、市編辦、市國資委、市財政局等單位組成督查組,對2014年度市審計局開展的經(jīng)濟責(zé)任審計查處問題整改情況進行了督查。
此次督查涉及9家單位,對其中的4家單位實施了現(xiàn)場督查。為了切實督促各單位對查出的問題進行全面整改,此次督查堅持做到“見帳、見物”,逐一核實審計整改落實情況和審計建議采納情況。同時,依據(jù)《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟責(zé)任審計規(guī)定實施細(xì)則》的要求,對被審計單位的機構(gòu)設(shè)置、編制使用情況、履行有關(guān)黨風(fēng)建設(shè)第一責(zé)任人職責(zé)的情況等進行了調(diào)查了解,進一步規(guī)范黨政正職用人、用編行為,敦促領(lǐng)導(dǎo)干部切實履行黨風(fēng)廉政建設(shè)第一責(zé)任人職責(zé)。
在實地督查中,督查組聽取了各單位的整改情況匯報,并就重點問題進行詢問,基本上掌握了相關(guān)單位的整改落實情況。督查結(jié)果表明,被審計單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視審計整改工作,有的單位專門成立了審計整改領(lǐng)導(dǎo)小組,有的單位及時召開了專題研究討論會,對審計發(fā)現(xiàn)的問題逐條梳理,認(rèn)真分析,明確整改負(fù)責(zé)人。各相關(guān)部門統(tǒng)籌計劃,密切協(xié)作,對審計報告反應(yīng)的問題,列出清單,采取掛牌銷號方式限時逐項整改。針對審計問題實施全面整改的基礎(chǔ)上,一是強化了長效管控,形成規(guī)范運行新常態(tài)。9家單位,通過審計整改,修改完善了19個管理,包括重大事項決策機制、工程建設(shè)內(nèi)部管理控制等;部分單位對日常經(jīng)費的管理實施了全面預(yù)算管理,加強了對招待費和業(yè)務(wù)經(jīng)費的控制。二是健全了內(nèi)部審計機構(gòu),促進內(nèi)部控制制度的有效執(zhí)行。市文投控股集團正在籌備成立紀(jì)檢監(jiān)察室,專門負(fù)責(zé)集團及下屬公司的審計,積極推進領(lǐng)導(dǎo)干部屆中審計;南部新城開發(fā)管委會和市委黨校擬定了內(nèi)部審計管理辦法,計劃年內(nèi)組織開展內(nèi)部審計。
督查組對督查中發(fā)現(xiàn)的問題逐一梳理,對能及時糾正的問題進行了督辦,對暫時不能整改的問題提出切實可行的整改措施,強化了對審計發(fā)現(xiàn)問題整改落實的監(jiān)管。(談華)