近年來,審計署駐重慶特派辦根據(jù)《審計署預(yù)決算管理暫行辦法》要求,堅持認(rèn)真開展自查自糾工作,每年組織內(nèi)審組對上一年度的財務(wù)收支和預(yù)算執(zhí)行情況等進(jìn)行內(nèi)部審計。認(rèn)真查找問題、監(jiān)督落實,不斷完善工作機(jī)制、規(guī)范工作程序,逐步實現(xiàn)財務(wù)管理的制度化、規(guī)范化、科學(xué)化,推進(jìn)民主理財和政務(wù)公開,強(qiáng)化財務(wù)管理工作。 開展自查自糾強(qiáng)化財務(wù)監(jiān)管工作。重慶辦秉承“公開、規(guī)范、科學(xué)、公平”的理念,認(rèn)真開展自查自糾工作。在財務(wù)人員自查的基礎(chǔ)上,機(jī)關(guān)黨辦和財政審計處相關(guān)人員組成內(nèi)審組針對賬戶資金、財務(wù)收支和預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行全面檢查,確保賬務(wù)的真實性、完整性。 著眼建立長效機(jī)制全面深入整改。重慶辦針對自查自糾中發(fā)現(xiàn)的問題,認(rèn)真分析產(chǎn)生問題的原因并采取措施及時糾正和整改。該辦修改完善了公開部門預(yù)算、外勤經(jīng)費管理和政府采購等方面的制度,努力做到“嚴(yán)格預(yù)算、嚴(yán)格程序、嚴(yán)格規(guī)章、嚴(yán)格管理”,并從完善內(nèi)部管理制度、加強(qiáng)和改進(jìn)財務(wù)管理、推進(jìn)預(yù)算管理公開工作等方面,逐步建立起一套完善財務(wù)管理的長效機(jī)制。 利用多種平臺進(jìn)一步推進(jìn)政務(wù)公開。為促進(jìn)財務(wù)工作透明化,進(jìn)一步推進(jìn)政務(wù)公開,重慶辦通過專網(wǎng)網(wǎng)站和FTP平臺,以通知、公告等形式在全辦范圍內(nèi)及時完整公開預(yù)算編制、預(yù)決算批復(fù)、預(yù)算執(zhí)行情況及內(nèi)部審計報告等財務(wù)資料,保障全體職工的知情權(quán),自覺接受大家的督。該辦將此作為政務(wù)公開的重要內(nèi)容之一,明確在今后的財務(wù)管理中堅持不懈地執(zhí)行,不折不扣地落實。(張璐、梁萍)
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