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審計署長春辦制定措施切實加強機關(guān)財務(wù)管理
 
【時間:2012年03月26日】 【來源:審計署長春辦】字號: 【大】 【中】 【小】
    
    為貫徹落實劉家義審計長關(guān)于“審計機關(guān)要做嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行和遵守財經(jīng)紀(jì)律的模范”的重要指示,按照審計署辦公廳開展財務(wù)問題清理工作的有關(guān)要求,日前,審計署駐長春特派辦對2008年以來內(nèi)部審計、外部財務(wù)檢查等指出的財務(wù)問題開展全面清理,共清理出5類、22個問題,并在認(rèn)真分析清理發(fā)現(xiàn)問題的基礎(chǔ)上,提出了加強財務(wù)管理工作的措施,進一步提高財務(wù)管理規(guī)范化水平。
    
    一是加強制度建設(shè)。要對現(xiàn)有的財務(wù)規(guī)章制度認(rèn)真進行梳理、修訂和完善,促進財務(wù)管理規(guī)范化;規(guī)范經(jīng)費開支和審批程序,對于重要財務(wù)事項和重大財務(wù)開支,堅持由辦領(lǐng)導(dǎo)集體研究決定,并實行簽報制度;嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)制度,積極配合內(nèi)部審計、外部財務(wù)檢查,切實提高對制度的執(zhí)行力。二是細化預(yù)算管理。加強預(yù)算和經(jīng)費管理,進一步細化專項經(jīng)費預(yù)算并落實到責(zé)任處室,并將按月進行各項預(yù)算執(zhí)行進度分析,采取措施確保預(yù)算執(zhí)行的時效性和均衡性,保證資金的使用績效;按照年度審計項目計劃,將審計業(yè)務(wù)經(jīng)費細化到具體項目,力爭做到審前調(diào)查有概算、正式進點有預(yù)算、審計過程有核算、項目結(jié)束有決算、年終考核有評估。三是加強資產(chǎn)管理。嚴(yán)格按照國家有關(guān)辦公設(shè)備和辦公家具購置的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)合理配置資產(chǎn);對列入政府集中采購目錄的資產(chǎn),認(rèn)真執(zhí)行政府采購制度和相關(guān)程序,做好政府采購計劃的上報和政府采購信息統(tǒng)計報表編報工作;嚴(yán)格履行固定資產(chǎn)報廢處置審批手續(xù),按照有關(guān)保密規(guī)定,將涉密電子設(shè)備移交吉林省保密機構(gòu)集中處置。(張娜)
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